Auditoria Interna

Objetivo

O exame minucioso das atividades desenvolvidas na empresa, a fim de averiguar se estão de acordo com disposições pré-estabelecidas e verificar sua eficácia, faz parte do essencial trabalho dos auditores. O curso Auditoria Interna apresenta e discute conceitos sobre auditoria interna, métodos de controle, técnicas e riscos apoiados em TI, normas ISO e auditoria operacional e de gestão.

Você irá adquirir:

  • Entendimento sobre os tipos de trabalho executados por auditores internos e suas particularidades
  • Ciência sobre a importância da auditoria para investidores e acionistas.


José Henrique Calegher

José Henrique Calegher é professor da Fundação Getulio Vargas, em disciplinas de Auditoria. É também professor convidado da UFJF/Universidade Federal Juiz de Fora, UFES/Universidade Federal Espirito Santo e FOA/Universidade Gama Filho. Possui pós-graduação em auditoria e controladoria pela Universidade Santana, São Paulo. Formado em administração de empresas pela Faculdades Metropolitanas Unidas FMU, São Paulo. Mestre em Marketing Internacional UNLP/Universidade Nacional de La Plata, possui larga experiência no setor privado na área de Auditoria Interna, atuou na Arthur Andersen como Auditor Independente e em entidades de ensino superior, ministrando cursos para capacitação de trainees em auditoria, e como professor de contabilidade em escolas técnicas de São Paulo.

Julio Sergio de Souza Cardozo

Formação acadêmica - Livre-docente em Controladoria e Auditoria pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). - Graduado em Contabilidade e Administração pela Faculdade Moraes Júnior. Experiência profissional - Docente em diversas disciplinas dos cursos de MBA oferecidos pela Fundação Getulio Vargas e no Programa de Mestrado em Ciências Contábeis da Uerj. - Conferencista bem avaliado, com palestras realizadas no Brasil e no exterior. - Presidente do Conselho Fiscal do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e do Conselho Fiscal da Saraiva S.A. - Presidente da BBA Aviation South America. - Membro do Conselho de Administração do Cartão de Crédito Avista e chairman de seu Comitê de Auditoria e Riscos. - Chairman do Conselho Consultivo da Movie&Art Produções Cinematográficas, do Advisory Board da Cengage Learning, do Conselho Fiscal da Usiminas S.A. e do Comitê de Auditoria Estatutário da Fíbria Celulose S.A. - Ex-sócio da Ernst & Young (atualmente, EY) Auditores e Consultores e membro do Board da EY Americas, com sede em Nova Iorque. Prêmios e publicações - Detentor da Medalha do Mérito Contábil - Prêmio Conselho Federal de Contabilidade de Pesquisa Contábil, concedida pelo CRC-ES. - Detentor da Medalha Joaquim Monteiro de Carvalho - Ordem do Mérito Contábil, concedida pelo CRC-SP. - Autor de mais de uma centena de artigos publicados em jornais e revistas de grande circulação, no Brasil e no exterior. - Autor de diversos livros, entre eles: Contabilidade Geral (Editora Dimensão), Relatórios e Pareceres de Auditoria(Editora Atlas), Você Não Tem de Ceder: A Trajetória de Força e Ética de um CEO no Brasil (Editora Campus/Elsevier) e O Melhor Vem Depois (Editora Saraiva).

CARLOS ANTONIO VERGARA CAMMAS

Engenheiro Comercial e Contador Auditor - U. de Chile Bacharel e Licenciado em Ciencias Economicas e Administrativas - U. de Chile. Mestrado em Contabilide MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC - INSPER MBA Executivo em Derivativos e Gestão de Riscos - BM&F Superintendente Executivo de Validação Interna de Modelos de Riscos, Superintendente de Riscos Operacionais, Controles Internos e SOX - Banco Santander Brasil Gerente Geral da Superintendencia de Contabilidade e Controladoria - Banco Itau SA Diretor de Consultoria para Instituições Financeiras - PriceWaterhouseCoopers Professor de Riscos Operacionais, Controles Internos, Compliance, Mercados Financeiros e de Capitais - Fipecafi USP Membro do Comite Gestor da Basileia no Brasil - Bacen - Febraban Palestrante em diversos Congressos Internacionais sobre Riscos - Febraban

Avaliação da Aprendizagem

Será considerado aprovado o aluno que obtiver média on-line igual ou superior a 7,0 (sete) nos trabalhos propostos no curso.

Os alunos aprovados receberão do FGV Online o certificado de conclusão do curso de atualização.

Estrutura Curricular

DISCIPLINA
HORAS/AULA

Módulo 1 - Auditoria interna e metodologias de controles internos

  • - Conceitos, natureza, formas e produtos
  • - Metodologias e estruturas

Módulo 2 - Controles internos e fraudes

  • - Controles internos
  • - Fraudes

Módulo 3 - Técnicas e riscos de auditoria interna

  • - Técnicas e riscos apoiados em TI
  • - Atividades afins

Módulo 4 - Normas ISO e auditoria operacional de gestão

  • - Auditoria em estratégias e normas ISO
  • - Planejamento e execução

Investimento

Até 07/11/2018:
  • 1ª Opção: R$ 966,00 , sendo (1 de R$ 966,00) ou (6 de R$ 161,00) no cartão de crédito.
  • 2ª Opção: R$ 966,00 , sendo (1 de R$ 966,00) no boleto.
  • 3ª Opção: R$ 975,63 , sendo (1 de R$ 325,21) e parcelado (2 de R$ 325,21) no boleto.


Contato

E-mail: contatofgvonline@fgv.br
Rio de Janeiro – (21) 3799-6676
São Paulo – (11) 3799-3494

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

  • Pré-requisito:

    Nenhum
  • Curso:

    Auditoria Interna
  • Área:

    Economia e Finanças
  • Inscrições até:

    07/11/2018
  • Início Previsto:

    19/11/2018
  • Duração:

    30 horas/aula

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